Постановление Правительства Вологодской области от 31.12.2014 N 1224 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1106"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. № 1224

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1106

Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1106, следующие изменения:
1.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
общий объем финансирования мероприятий государственной программы - 4220404.3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 875390.7 тыс. руб.;
2015 год - 636347.4 тыс. руб.;
2016 год - 739407.2 тыс. руб.;
2017 год - 900830.9 тыс. руб.;
2018 год - 1068428.1 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 4179086.2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 841585.8 тыс. руб.;
2015 год - 632590.8 тыс. руб.;
2016 год - 735650.6 тыс. руб.;
2017 год - 900830.9 тыс. руб.;
2018 год - 1068428.1 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) - 41318.1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 33804.9 тыс. руб.;
2015 год - 3756.6 тыс. руб.;
2016 год - 3756.6 тыс. руб.;
2017 год - 0.0 тыс. руб.;
2018 год - 0.0 тыс. руб.";

1.2. раздел IV "Ресурсное обеспечение государственной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение государственной программы,
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы

Объем ресурсного обеспечения государственной программы базируется на имеющихся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах области.
Государственная программа предполагает финансирование в размере 4220404.3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 875390.7 тыс. руб.;
2015 год - 636347.4 тыс. руб.;
2016 год - 739407.2 тыс. руб.;
2017 год - 900830.9 тыс. руб.;
2018 год - 1068428.1 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 4179086.2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 841585.8 тыс. руб.;
2015 год - 632590.8 тыс. руб.;
2016 год - 735650.6 тыс. руб.;
2017 год - 900830.9 тыс. руб.;
2018 год - 1068428.1 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) - 41318.1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 33804.9 тыс. руб.;
2015 год - 3756.6 тыс. руб.;
2016 год - 3756.6 тыс. руб.;
2017 год - 0.0 тыс. руб.;
2018 год - 0.0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 5 к государственной программе.
Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий государственной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.";
1.3. в подпрограмме "Культурные ценности" (приложение 1 к государственной программе):
1.3.1. позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 - 1542868.0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 394024.3 тыс. руб.;
2015 год - 210172.8 тыс. руб.;
2016 год - 249392.0 тыс. руб.;
2017 год - 312547.7 тыс. руб.;
2018 год - 376731.2 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 1542698.9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 393855.2 тыс. руб.;
2015 год - 210172.8 тыс. руб.;
2016 год - 249392.0 тыс. руб.;
2017 год - 312547.7 тыс. руб.;
2018 год - 376731.2 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) - 169.1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 169.1 тыс. руб.;
2015 год - 0.0 тыс. руб.;
2016 год - 0.0 тыс. руб.;
2017 год - 0.0 тыс. руб.;
2018 год - 0.0 тыс. руб.";

1.3.2. раздел V "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1,
обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, за счет средств областного бюджета составляет 1542868.0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 394024.3 тыс. руб.;
2015 год - 210172.8 тыс. руб.;
2016 год - 249392.0 тыс. руб.;
2017 год - 312547.7 тыс. руб.;
2018 год - 376731.2 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 1542698.9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 393855.2 тыс. руб.;
2015 год - 210172.8 тыс. руб.;
2016 год - 249392.0 тыс. руб.;
2017 год - 312547.7 тыс. руб.;
2018 год - 376731.2 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) - 169.1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 169.1 тыс. руб.;
2015 год - 0.0 тыс. руб.;
2016 год - 0.0 тыс. руб.;
2017 год - 0.0 тыс. руб.;
2018 год - 0.0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.
Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 1, индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора, а также необходимости увеличения фондов оплаты труда учреждений культуры в рамках обеспечения повышения средней заработной платы работников учреждений культуры.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к подпрограмме 1.";
1.3.3. строку 2 приложения 1 к подпрограмме 1 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"
2.
Развитие музейного дела
количество созданных экспозиций и выставок
ед.
104
92
87
92
92
92
92
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
-
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
количество виртуальных музеев
ед.
2
3
4
5
6
7
8
";

1.3.4. приложение 3 к подпрограмме 1 "Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4. в подпрограмме "Объекты культурного наследия" (приложение 2 к государственной программе):
1.4.1. позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2
объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 114118.7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 14771.9 тыс. руб.;
2015 год - 17845.1 тыс. руб.;
2016 год - 21395.1 тыс. руб.;
2017 год - 27136.1 тыс. руб.;
2018 год - 32970.5 тыс. руб.";

1.4.2. раздел V "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2,
обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 2

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, за счет средств областного бюджета составляет 114118.7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 14771.9 тыс. руб.;
2015 год - 17845.1 тыс. руб.;
2016 год - 21395.1 тыс. руб.;
2017 год - 27136.1 тыс. руб.;
2018 год - 32970.5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.
Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 2 осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 2, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 2 приведен в приложении 4 к подпрограмме 2.";
1.4.3. приложение 3 к подпрограмме 2 "Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5. в подпрограмме "Искусство и образование, поддержка творческих инициатив" (приложение 3 к государственной программе):
1.5.1. позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 - 2323480.2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 415203.5 тыс. руб.;
2015 год - 359512.0 тыс. руб.;
2016 год - 419802.6 тыс. руб.;
2017 год - 515734.4 тыс. руб.;
2018 год - 613227.7 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 2293532.2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 385255.5 тыс. руб.;
2015 год - 359512.0 тыс. руб.;
2016 год - 419802.6 тыс. руб.;
2017 год - 515734.4 тыс. руб.;
2018 год - 613227.7 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субсидии, иные межбюджетные трансферты) - 29948.0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 29948.0 тыс. руб.;
2015 год - 0.0 тыс. руб.;
2016 год - 0.0 тыс. руб.;
2017 год - 0.0 тыс. руб.;
2018 год - 0.0 тыс. руб.";

1.5.2. в разделе IV "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3":
дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания:
"предоставление в 2014 году государственной поддержки (грантов) музыкальных организаций и независимых музыкальных коллективов по результатам проведенного Министерством культуры Российской Федерации конкурсного отбора творческих проектов музыкальных организаций, являющихся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также независимых музыкальных коллективов для предоставления государственной поддержки (грантов) за счет предоставленных в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Вологодской области на указанные цели;";
абзацы восемнадцатый - тридцать девятый считать соответственно абзацами девятнадцатым - сороковым;
1.5.3. раздел V "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3,
обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 3

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, составляет 2323480.2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 415203.5 тыс. руб.;
2015 год - 359512.0 тыс. руб.;
2016 год - 419802.6 тыс. руб.;
2017 год - 515734.4 тыс. руб.;
2018 год - 613227.7 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 2293532.2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 385255.5 тыс. руб.;
2015 год - 359512.0 тыс. руб.;
2016 год - 419802.6 тыс. руб.;
2017 год - 515734.4 тыс. руб.;
2018 год - 613227.7 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субсидии, иные межбюджетные трансферты) - 29948.0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 29948.0 тыс. руб.;
2015 год - 0.0 тыс. руб.;
2016 год - 0.0 тыс. руб.;
2017 год - 0.0 тыс. руб.;
2018 год - 0.0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.
Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 3 осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 3, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 3 приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.";
1.5.4. приложение 3 к подпрограмме 3 "Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.6. в подпрограмме "Обеспечение условий реализации государственной программы" (приложение 4 к государственной программе):
1.6.1. позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 - 239937.4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 51391.0 тыс. руб.;
2015 год - 48817.5 тыс. руб.;
2016 год - 48817.5 тыс. руб.;
2017 год - 45412.7 тыс. руб.;
2018 год - 45498.7 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 228736.4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 47703.2 тыс. руб.;
2015 год - 45060.9 тыс. руб.;
2016 год - 45060.9 тыс. руб.;
2017 год - 45412.7 тыс. руб.;
2018 год - 45498.7 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субвенции) - 11201.0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 3687.8 тыс. руб.;
2015 год - 3756.6 тыс. руб.;
2016 год - 3756.6 тыс. руб.;
2017 год - 0.0 тыс. руб.;
2018 год - 0.0 тыс. руб.";

1.6.2. раздел V "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4,
обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 4

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составляет 239937.4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 51391.0 тыс. руб.;
2015 год - 48817.5 тыс. руб.;
2016 год - 48817.5 тыс. руб.;
2017 год - 45412.7 тыс. руб.;
2018 год - 45498.7 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 228736.4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 47703.2 тыс. руб.;
2015 год - 45060.9 тыс. руб.;
2016 год - 45060.9 тыс. руб.;
2017 год - 45412.7 тыс. руб.;
2018 год - 45498.7 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субвенции) - 11201.0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 3687.8 тыс. руб.;
2015 год - 3756.6 тыс. руб.;
2016 год - 3756.6 тыс. руб.;
2017 год - 0.0 тыс. руб.;
2018 год - 0.0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 4.
Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 4 осуществлялся на основании принятых нормативных правовых актов путем индексации расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.";
1.6.3. приложение 3 к подпрограмме 4 "Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.7. приложение 5 к государственной программе "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.8. строку 1 приложения 6 к государственной программе "Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

По поручению Губернатора области
заместитель Губернатора области
С.А.СОРОГИН





Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 31 декабря 2014 г. № 1224

"Приложение 3
к Подпрограмме 1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.)
всего
в том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
"Культурные ценности"
всего, в том числе
1542868.0
394024.3
210172.8
249392.0
312547.7
376731.2
за счет собственных доходов областного бюджета
1542698.9
393855.2
210172.8
249392.0
312547.7
376731.2
за счет субсидий федерального бюджета
169.1
169.1
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
"Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области"
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области, всего, в том числе:
510310.9
73589.3
79684.1
95353.3
118684.3
142999.9
за счет собственных доходов областного бюджета
510141.8
73420.2
79684.1
95353.3
118684.3
142999.9
за счет субсидий федерального бюджета
169.1
169.1
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
"Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций"
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
656584.9
116355.5
100511.2
117468.3
146415.7
175834.2
Основное мероприятие 1.3
"Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества"
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
195603.8
23711.1
29977.5
36570.4
47447.7
57897.1
Основное мероприятие 1.4
"Создание условий для повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры"
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
180368.4
180368.4
0.0
0.0
0.0
0.0
".





Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 31 декабря 2014 г. № 1224

"Приложение 3
к Подпрограмме 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.)
всего
в том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Подпрограмма 2
"Объекты культурного наследия"
всего
114118.7
14771.9
17845.1
21395.1
27136.1
32970.5
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
114118.7
14771.9
17845.1
21395.1
27136.1
32970.5
Основное мероприятие 2.1
"Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
92489.1
13150.4
17124.1
20674.1
26415.1
32249.5
Основное мероприятие 2.2
"Изучение и обеспечение физического сохранения объектов археологического наследия"
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
3784.5
1621.5
721.0
721.0
721.0
721.0
".





Приложение 3
к Постановлению
Правительства области
от 31 декабря 2014 г. № 1224

"Приложение 3
к Подпрограмме 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.)
всего
в том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Искусство и образование, поддержка творческих инициатив"
всего, в том числе:
2323480.2
415203.5
359512.0
419802.6
515734.4
613227.7
за счет собственных доходов областного бюджета
2293532.2
385255.5
359512.0
419802.6
515734.4
613227.7
за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета
29948.0
29948.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 3.1
"Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области"
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
1464318.4
195015.0
227342.3
277480.3
346943.5
417537.3
Основное мероприятие 3.2
"Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий"
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
82950.0
64850.0
4600.0
4500.0
4500.0
4500.0
Основное мероприятие 3.3
"Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов"
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области, всего, в том числе:
48113.3
33745.3
3592.0
3592.0
3592.0
3592.0
за счет собственных доходов областного бюджета
18165.3
3797.3
3592.0
3592.0
3592.0
3592.0
за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета
29948.0
29948.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 3.4
"Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области"
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
728098.5
121593.2
123977.7
134230.3
160698.9
187598.4
".





Приложение 4
к Постановлению
Правительства области
от 31 декабря 2014 г. № 1224

"Приложение 3
к Подпрограмме 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.)
всего
в том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Подпрограмма 4
"Обеспечение условий реализации государственной программы"
всего, в том числе:
239937.4
51391.0
48817.5
48817.5
45412.7
45498.7
за счет собственных доходов областного бюджета
228736.4
47703.2
45060.9
45060.9
45412.7
45498.7
за счет субвенций федерального бюджета
11201.0
3687.8
3756.6
3756.6
0.0
0.0
Основное мероприятие 4.1
"Выполнение функций государственным органом"
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
239937.4
51391.0
48817.5
48817.5
45412.7
45498.7
".





Приложение 5
к Постановлению
Правительства области
от 31 декабря 2014 г. № 1224

"Приложение 5
к Государственной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Расходы (тыс. руб.)
всего
в том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего
4220404.3
875390.7
636347.4
739407.2
900830.9
1068428.1
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
4220404.3
875390.7
636347.4
739407.2
900830.9
1068428.1
в том числе:






за счет собственных доходов областного бюджета
4179086.2
841585.8
632590.8
735650.6
900830.9
1068428.1
за счет субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета
41318.1
33804.9
3756.6
3756.6
0.0
0.0
".





Приложение 6
к Постановлению
Правительства области
от 31 декабря 2014 г. № 1224
"
1.
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации
приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений/мероприятий культуры
посещений на 1 жителя
7.6
7.6
7.5
7.8
7.8
7.8
7.8
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
%
8
8
8
8.1
8.2
8.2
8.2
доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог
%
18.6
18.8
18.8
19.0
19.2
19.2
19.2
посещаемость музейных учреждений
посещений на 1 жителя
0.97
1.0
1.0
1.15
1.2
1.23
1.25
".


------------------------------------------------------------------